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Hoja de Vida Alex Facio Flores

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HOJA DE VIDA

I. DATOS PERSONALES

Nombres: ALEX SAÚL


Apellido Paterno: Apellido Materno:
FACIO FLORES
Cédula de Identidad: Nro. de Libreta de Servicio Militar:
4280311 LP LI01260898
Fecha de Nacimiento (día, mes y año): Lugar de Nacimiento:
21 DE JUNIO DE 1973 LA PAZ
Estado Civil: Dirección Permanente:
CASADO CALLE PASTOR TEJADA NRO.755 Zona BELLA
VISTA (OBRAJES) – LA PAZ
Teléfonos (Fijo y Celular): Dirección Electrónica (email):
Dom. 2-783567 celular 719-07381 alexfacio@gmail.com
Profesión: Registro Profesional N°
AUDITOR FINANCIERO CAULP - 2269 CAUB – 5212
Membresía: Conducción de Vehículos (Tipo de Licencia/Años
INSTITUTO DE AUDITORES FORENSES – IDEAF Experiencia): PROFESIONAL ¨A¨ / Exp: 10 años.

II. FORMACION PROFESIONAL


Título Fecha de extensión del
Especialidad Universidad / Institución
Obtenido título (mes/año)
UNIVERSIDAD MAYOR DE
Licenciatura AUDITOR FINANCIERO 08/2001
SAN ANDRES
Gestión Pública CENCAP - CONTRALORÍA
1997 - 2018
Ley 1178 y sus Sistemas de Administración GENERAL DEL ESTADO
Control Interno Posterior (Enfoque COSO):
 Auditoria de Cumplimiento
 Auditoria Operativa CENCAP - CONTRALORÍA
 Confiabilidad de Registros y Estados Financieros GENERAL DEL ESTADO
 Ambiente de Control 2003-2020
 Evaluación de Riesgos ESCUELA MARITIMA DE
 POA de la Unidades de Auditoría Interna POSGRADO
 Administración y control del POA de las Unidades de
Auditoría Interna.
Otros Cursos Especialidad - Contabilidad
 La Contabilidad Integrada Bajo el Enfoque de un
Sistema Integrado de Gestión.
1997-2005
Procesos de Contratación de Bs y Ss: CENCAP - CONTRALORÍA
 Contrataciones Estatales D.S. 0181 Sistema de GENERAL DEL ESTADO
2010-2013
Administración de Bienes y Servicios
 Diseño Técnico de los DBC y Sistemas de Evaluación
en contrataciones (D.S. 0181)
Conceptos Generales del SIGMA: MAFP – PROGRAMA DE
 Administración Financiera y Operativa –SIGMA MODERNIZACIÓN DE LA
Feb-Mar 2005
 Administración de Compras y Contrataciones –SIGMA ADMISTRACIÓN
 Administración de Personal – SIGMA FINANCIERA PÚBLICA

Lic. Alex Saúl Facio Flores


Título Fecha de extensión del
Especialidad Universidad / Institución
Obtenido título (mes/año)
Quecha Básico 2010 Escuela De Gestión Pública
Idioma
Aymara Básico 2015 Plurinacional

III. DOCENCIA UNIVERSITARIA

Fecha
Ciudad/
UNIVERSIDAD CURSO PARTICIPACIÓN
Inicio Conclusión País

DIPLOMADO EN INVESTIGACION PENAL DE


HECHOS DE CORRUPCION VERSION I, en los
UNIVERSIDAD ANDINA LA PAZ /
módulos de AUDITORIA FORENSE; Marzo/2012 Abril/2012 DOCENTE
SIMON BOLIVAR BOLIVIA
AUDITORIA GUBERNAMENTAL Y
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

IV. TRAYECTORIA LABORAL

1. Consignando los datos por el último empleo.

Nombre de la Ciudad, Cargo(s) Nº de


Desde Hasta
Organización País Ocupado(s) Supervisados
JEFE UNIDAD DE APOYO LOGISTICO 25 profesionales
Dirección de Apoyo a la
ADMINISTRATIVO
Prevención del Consumo de
Drogas, Control de Tráfico
ENCARGADO DE ACTIVOS FIJOS Y 5 técnicos
Feb/2023 Ene/2024 Ilícito de Sustancias La Paz
SERVICIOS GENERALES
Controladas y Coca
Excedentaria – DIPREVCON
TECNICO ENLACE Ninguno
MINISTERIO DE GOBIERNO

Ago/2021 Ago/2022 MINISTERIO DE DEFENSA La Paz AUDITOR INTERNO Ninguno

ENTIDAD PÚBLICA
DESCONCENTRADA UNIDAD
Feb/2021 Ago/2021 La Paz AUDITOR INTERNO - CONSULTOR 3 Auxiliares
EJECUTORA DE POZOS
UE – POZOS

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN 3 Auxiliares de


Ene/2017 Dic/2019 La Paz AUDITOR INTERNO - PROFESIONAL I
ANDRÉS Auditoria

PROFESIONAL I –
AUTORIDAD DE
Mar/2016 Oct/2016 LA PAZ DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN Y Ninguno
FISCALIZACION DEL JUEGO
CONTROL

MINISTERIO DE DESARROLLO
ENLACE
Jun/2015 Feb/2016 RURAL Y TIERRAS MDRyT – LA PAZ 3 Auditores
DE AUDITORIA INTERNA
ACCESOS
 JEFE DE UNIDAD TÉCNICA (Dirección
MINISTERIO DE Gral. De Investigación de Actos de
TRANSPARENCIA Corrupción) 4 Auditores
Dic/2009 Ene/2015 La Paz
INSTITUCIONAL Y LUCHA  ESPECIALISTA EN ACCIONES 2 Ingenieros
CONTRA LA CORRUPCIÓN REGIONALES Civiles
 PROFESIONAL AUDITOR FINANCIERO
MINISTERIO DE JUSTICIA –
Oct/2006 Dic/2009 Viceministerio de Lucha Contra La Paz Ninguno
PROFESIONAL AUDITOR FINANCIERO
La Corrupción

Sep/2005 Sept/2006 MINISTERIO DE EDUCACIÓN La Paz AUDITOR INTERNO Ninguno

2
Lic. Alex Saúl Facio Flores
Nombre de la Ciudad, Cargo(s) Nº de
Desde Hasta
Organización País Ocupado(s) Supervisados
TRANSPORTES AEREOS JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA
Oct/2002 Jul/2005 La Paz 1 Auditor
BOLIVIANOS (T.A.B.) INTERNA
Consultora BEDOYA &
Oct/2001 Oct/2002 ASOCIADOS La Paz AUDITOR JUNIOR Ninguno
CENTRO INTERDISCIPLINARIO
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
Mar/1997 Jun/1997 DE ESTUDIOS La Paz Ninguno
COMUNITARIOS (C.I.E.C.)

V. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA EXPERIENCIA


Descripción de las experiencias de trabajo vinculando la entidad donde trabaje y el cargo
desempeñado, empezando por la última. Destacando los resultados y/o logros alcanzados.

Nombre de Cargo (s)


N° la entidad desempeñado Descripción del trabajo desarrollado

1 Dirección de Apoyo a JEFE UNIDAD Se detallan las siguientes funciones:


la Prevención del DE APOYO
Consumo de Drogas, LOGISTICO a) Diseñar e implementar políticas de carácter administrativo previa aprobación de la
Control de Tráfico ADMINISTRA Dirección General.
Ilícito de Sustancias TIVO b) Aplicar y difundir los Reglamentos Específicos, Manuales, Guías, Instrumentos y
Controladas y Coca Procedimientos de los Sistemas de Bienes y Servicios (RE SABS), de Administración de
Excedentaria – ENCARGADO Personal (RE SAP) Sistema de Organización Administrativa (RE SOA) y otros.
DIPREVCON DE ACTIVOS c) Realizar oportunamente las acciones de atención de los requerimientos de contratación
FIJOS Y de personal. consultorías bienes y servicios, manejo y disposición de bienes de la
MINISTERIO DE SERVICIOS DIPREVCON.
GOBIERNO GENERALES d) Prestar Asistencia Técnica en el ámbito de su competencia cuando sea requerida
e) Supervisar la Ejecución de los Procesos del Sistema de Administración del Personal y el
TECNICO Reglamento Interno de Personal.
ENLACE f) Elaborar la formulación, supervisión y reformulación de planes para el manejo y
disposición de bienes de acuerdo a directrices. normas y regulaciones específicas
proporcionadas por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
g) Supervisar el cumplimiento a las disposiciones internas referidas a la Planificación.
Coordinación, Control y Evaluación de la prestación de los Servicios Básicos y
mantenimiento.
h) Supervisar la planificación, organización y elaboración de los sistemas informáticos,
infraestructura tecnológica, soporte técnico, servicios de información y registros que
utilizan y demandan los usuarios internos y externos de la DIPREVCON.
i) Supervisar la correcta implementación de los sistemas de archivo y documentación.
j) Supervisar el cumplimiento a las disposiciones, planificación y tareas referidas al uso y
estado conveniente del parque automotor de la DIPREVCON.
k) Supervisar la aplicación de criterios de racionalidad en la distribución, uso y
conservación de los activos fijos de la DIPREVCON.
l) Supervisar el cumplimiento a lo planificado en cuanto a la provisión de combustible.
m) Desarrollar todas aquellas funciones de su competencia
n) Planificar, organizar dirigir, coordinar, ejecutar y controlar tareas técnicas y operativas
bajo su responsabilidad cumpliendo con las metas de gestión establecidas.
o) Supervisar la implementación de Subsistema de Contratación de Bines y Servicios.
p) Supervisar los actos administrativos para la contratación de Bienes y Servicios.
q) Organizar el taller de elaboración del Programa Anual de Contrataciones.
r) Seguimiento sobre ejecución de contrataciones programadas.
s) Elaborar Instructivos para el manejo y disposición de bienes y servicios en relación a lo
establecido en la Normativa Legal Vigente y Reglamento Específico del Ministerio de
Gobierno.
t) Apoyar en la revisión y actualización del Manual de Procesos y Procedimientos del Área
de Bienes y Servicios de la Unidad.
u) Supervisar la implementación de los Subsistemas de Manejo y Disposición de Bienes.
v) Proponer la emisión de mecanismos de control para una adecuada administración de
Bienes y Servicios.
w) Otras funciones delegadas por el inmediato superior y/o la MAE.

Adicionalmente, se han incluido las siguientes funciones:

3
Lic. Alex Saúl Facio Flores
Nombre de Cargo (s)
N° Descripción del trabajo desarrollado
la entidad desempeñado
a) La Unidad de Enlace Como Unidad Solicitante, se encarga del cálculo de los precios
referenciales, elaboración de especificaciones técnicas, participación en comisión de
calificación, forma parte de la Comisión de recepción y Autoriza Pagos.
b) Respaldar con documentación las solicitudes de desembolso y la elaboración de
Autorizaciones de pago.
c) Elaboración de informes para la otorgación y el respaldo de Fondos en Avance y
Reembolsos.
d) Cierre de contratos de gestiones 2021 y 2022, cuyas retenciones de garantía se
encuentran pendientes de pago.

Resultados alcanzados  Gestionar, administrar y transferir recursos económicos internos y externos destinados a la
implementación de las políticas en materia de prevención integral del consumo, el tratamiento, la
rehabilitación y reintegración de las personas afectadas y su entorno; control del tráfico ilícito de
sustancias controladas y de cultivos excedentarios de coca, en el marco de la planificación de
mediano y corto plazo;
 Proporcionar mecanismos de apoyo logístico necesarios para la implementación de las políticas
aprobadas;
 Contratar bienes y servicios en el marco de la ejecución de las políticas en materia de prevención
integral del consumo, el tratamiento, la rehabilitación y reintegración de las personas afectadas y
su entorno; control del tráfico ilícito de sustancias controladas y de cultivos excedentarios de
coca;
Tiempo de ejecución 12 Desde FEB/2023 Hasta ENE/2024
(total en meses) (mes/año) (mes/año

Nombre de Cargo (s)


N° Descripción del trabajo desarrollado
la entidad desempeñado
2 MINISTERIO DE AUDITOR Se realizó la evaluación del grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de administración y
DEFENSA INTERNO de los instrumentos de control interno incorporados a ellos; analizando los resultados y la
eficiencia de las operaciones, a través de:

 Relevamiento de Información específica sobre Cargos de Cuenta del Gral Ejto. José Luis Bagazo
Ampuero por Bs. 2,163,339,70.

 Relevamiento de Información Específica a la Contratación de Alimentación para el Curso de


Inducción y la Operación de Relevo del Personal de Cuadros y Tropa del Comando Estratégico
Operacional de Lucha Contra el Contrabando, Gestión 2020.

 Auditoría de Cumplimiento Sobre la Asignación de Combustible a Vehículos del Comando


General del Ejército del Departamento de La Paz, Gestión 2020”

 Labores previas al examen de confiabilidad de registro de operaciones y presentación de la


información financiera del Ministerio de Defensa de la gestión 2021 (Inventarios de almacenes
Viceministerio de Defensa Civil Chuquisaca y el Inventario de Activos Fijos Viceministerio de
Defensa Civil Chuquisaca.

 Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y


Gastos y Estados Complementarios del Ministerio de Defensa de la gestión 2021.

 Auditoría Cumplimiento Sobre la Distribución de Combustible de Vehículos de Propiedad del


Ejército, Fuerza Aérea y Armada Boliviana en las Unidades Militares de la Ciudad de
Cochabamba, Gestión 2020
Resultados alcanzados  Se determinó el grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de administración y de
los instrumentos de control interno incorporados a ellos
 Se estableció indicios de Responsabilidad Penal y Civil por el posible daño económico al
MINISTERIO DE DEFENSA.
Tiempo de ejecución 12 Desde AGO/2021 Hasta AGO/2022
(total en meses) (mes/año) (mes/año

4
Lic. Alex Saúl Facio Flores
N° Nombre de la Cargo (s) Descripción del trabajo desarrollado
entidad desempeñado
3 UNIVERSIDA D AUDITOR Se realizó la evaluación del grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de administración y de los
MAYOR DE INTERNO - instrumentos de control interno incorporados a ellos; determinando la confiabilidad de los registros y
SAN ANDRÉS PROFESIONA estados financieros; y analizando los resultados y la eficiencia de las operaciones, a través de:
LI
 Examen Sobre la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de Diciembre de
2016, 2017 y 2018 de la UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

 Auditoria Operativa Sobre la Administración de los Recursos Provenientes del Impuesto Directo a los
Hidrocarburos (IDH) por el periodo concluido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, 2017 Y 2018.

 Auditoria Especial Sobre Presuntos Hechos Cometidos por el Docente de la Carrera de Derecho de la
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, por el periodo comprendido de enero de 2003 al mes de agosto
de 2014.

 Relevamiento Información Específico “Proyecto Facultativo Denominado "Ampliación Facultad de


Odontología Bloque Claudio Sanjinés” Al Proceso de Contratación y Ejecución de los Servicios de
Consultoría, Comprendido entre el 17 de mayo de 2012 fecha de inicio del Proceso de Contratación al 20
de enero de 2016

 Relevamiento de Información Específica a Proceso de Compra del Ascensor Moderno para La Facultad
Técnica de la Empresa Jalmeco” Comprendido entre el 28 de enero de 2007 fecha de Publicación de la
Convocatoria al 19 de junio de 2012, fecha de la Resolución de Contrato.

 Relevamiento de Información Específica sobre la Auditoria Especial al Proceso de Contratación Y


Provisión de Facilitadores Y Coordinadores de las Sedes Provinciales Caranavi y Patacamaya Gestiones
2009 - 2010 y 2011 dependientes de la Carrera de Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas.

 Relevamiento de Información Específico sobre el “Pago de Dineros por Salarios Devengados, Aguinaldos,
Multas, etc.” Comprendido entre e 18 de Diciembre de 2007 al 11 de Diciembre de 2015.

 Relevamiento de Información Específica al Curso se Pre-Universitario de la Facultad de Ingeniería


Relacionada a los Procesos se Pruebas se Suficiencia, Curso Pre Facultativo Y Evaluación de los
Postulantes, Comprendido entre el 02 de enero de 2017 y la fecha de Emisión del Citado Informe.

 Relevamiento de Información Específica al Plan Excepcional de Titulación para Estudiantes Antiguos No


Graduados (PETAENG) de la Facultad de Tecnología, Comprendido entre el 02 de Enero de 2017 y la
Fecha de Emisión del Citado Informe

 Primer Seguimiento Al Informe AUD.INT.INF. Nº 003/2017 Auditoria de Confiabilidad de los Registros y


Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2016 de la Universidad Mayor de San Andrés

 Primer Seguimiento a las Recomendaciones del Informe Aud.Int.Inf.Nº012/2017 Correspondiente a la


“Auditoria Operacional al Proceso de Titulación a Nivel de Licenciatura de Estudiantes Egresados de la
Carrera de Medicina, Dependiente de la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición Y Tecnología
Médica, Correspondiente a la Gestión 2016” En Cumplimiento Al Programa Operativo Anual (Poa/2019) Y
Requerimiento del señor Rector de la UMSA.

 En cumplimiento a la Resolución Rectoral Nº227/19 e INSTRUCTIVO D.A.F. Nº 005/2019 de fechas 03 y


10 de mayo de la presente gestión, respectivamente, se presentó el informe de AVANCE DE
ACTIVIDADES Y PROYECTOS, correspondiente al 1er. Cuatrimestre de la Gestión 2019 (Del 01/01/2019
al 31/04/2019), del Departamento de Auditoría Interna actividad Concluida al 100%.

 Primer seguimiento a la implantación de las recomendaciones reportadas en el Informe de Control


Interno N° AUD.INT.INF. Nº 012/2017 correspondiente a la Auditoría Operacional al Proceso de
Titulación a Nivel de Licenciatura de Estudiantes Egresados de la Carrera de Medicina, dependiente de la
Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica, correspondiente a la Gestión 2016,
concluido con un avance del 100%.

 Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones formuladas en el informe


AUD.INT.INF.RELEV.Nº032/2017, 29 de diciembre de 2017, Relevamiento de Información Específica,
para establecer la viabilidad de la Auditoria Académica sobre el Proceso de Convocatoria Nº03/2015 para
Concurso de Méritos y Examen de Competencia para Docentes Contratados Gestión 2016, Carrera
Química Industrial de la Facultad de Tecnología.

5
Lic. Alex Saúl Facio Flores
N° Nombre de la Cargo (s) Descripción del trabajo desarrollado
entidad desempeñado
 Relevamiento de información específica “Proceso de Convocatoria Nº 001/2018, para concurso de
méritos y examen de competencia para docentes contratados de la Carrera de Administración de
Empresas, gestión 2019”.

 “Relevamiento de Información Específica a los hallazgos detallados en los puntos 3.12; 3.13; 3.14; 3.18;
3.22 y 3.24 del Informe de Confiabilidad AUD.INT.Nº003/2017. Según informe evaluatorio de la CGE
I5/I058/M17 de 12 de septiembre de 2019.

 Primer seguimiento a la implantación de las recomendaciones reportadas en el Informe de Auditoría


AUD.INT.INF.N°004/2017 (C1) de fecha 30 de mayo de 2018, “Auditoría Operacional sobre el
cumplimiento del Programa Operativo Anual (POA), y la Utilización y Destino de los Recursos
Provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos-IDH de la Universidad Mayor de San Andrés,
Gestión 2016.

 Relevamiento de Información Específica Sobre "La Obra Tinglado Campo Deportivo Polifuncional de la
Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas" gestión 2009”, para determinar la viabilidad de la
auditoría especial.

 Relevamiento de información específica a supuestas irregularidades en la designación de docentes


invitados en la carrera de Economía, de las gestiones 2017 y 2018. Adicionalmente, se han identificado
hallazgos de control interno relevantes, que requieren atención oportuna.

 Relevamiento de información específica a la Carrera de Estadística de la Facultad de Ciencias Puras y


Naturales, emergente de la nota FCPN.VD.CIT.Nº337/2017 de 21 de septiembre de 2017, emitida por la
señora Vicedecana referente a posibles irregularidades suscitadas en las gestiones 2015, 2016 y 2017.

 Se determinó el grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de administración y de los


instrumentos de control interno incorporados a ellos
Resultados
alcanzados  Se determinó la confiabilidad de los registros y estados financieros;

 Se estableció indicios de Responsabilidad Civil y el posible daño económico a la UMSA.

Tiempo de ejecución 36 Desde Ene/2017 Hasta Dic/2019


(total en meses) (mes/año) (mes/año

N° Nombre de Cargo (s) Descripción del trabajo desarrollado


la entidad desempeñado
4 MINISTERIO DE  JEFE DE UNIDAD  Supervisión en la fiscalización y el análisis de procesos de ejecución del gasto del Presupuesto
TRANSPARENCIA TÉCNICA Público de las entidades y empresas del sector público a nivel nacional, en el marco de los
INSTITUCIONAL Y (Dirección Gral. sistemas integrados de Contabilidad (Patrimonial-Presupuesto-Financiero), en el Sistema
De Investigación
LUCHA CONTRA LA de Actos de
Integrado de Gestión (SIGMA), SINCOM, SIGEP.
CORRUPCIÓN Corrupción
 ESPECIALISTA EN  Supervisión en la fiscalización y análisis de procesos de contratación de entidades públicas y
ACCIONES empresas estratégicas el sector público, en el marco de las disposiciones legales vigentes.
REGIONALES.
 PROFESIONAL  Supervisión en la fiscalización, análisis, elaboración de informes Auditoría con indicios de
AUDITOR responsabilidad por la función pública, sobre supuesto hechos de corrupción a nivel nacional.
FINANCIERO

 Supervisión en la actualización de la Bases de Datos del Sistema de Denuncias.

 Asesoramiento a la Máxima Autoridad Ejecutiva de Acuerdo a Requerimiento.

 Auditoria Especial en determinados procesos de ejecución de gastos en base a los reportes


financieros de los sistemas de contabilidad integrados y la documentación de sustento de los
mismos con informes de Auditoria Forense.
Resultados alcanzados  Identificación de actos de supuestos hechos de corrupción sustentado con documentación
obtenida en el proceso de investigación.
 Denuncia documentada al Ministerio Público en coordinación con los profesionales abogados
penalistas.
Tiempo de ejecución 62 Desde Dic/2009 Hasta Ene/2015
(total en meses) (mes/año) (mes/año

6
Lic. Alex Saúl Facio Flores
Nombre de Cargo
N° Descripción del trabajo desarrollado
la entidad desempeñado

5 MINISTERIO DE CONSULTOR  Fiscalización y análisis de procesos de ejecución del gasto del Presupuesto Público de las
JUSTICIA – PROFESIONAL entidades y empresas del sector público a nivel nacional, en el marco de los sistemas
Viceministerio de AUDITOR integrados de Contabilidad (Patrimonial-Presupuesto-Financiero), en el Sistema Integrado
Lucha Contra La de Gestión (SIGMA), SINCOM, SIGEP.
Corrupción
 Fiscalización y análisis de procesos de contratación de entidades públicas y empresas
estratégicas en el marco de las disposiciones legales vigentes.

 Elaboración de informes de auditoría con indicios de responsabilidad por la función pública,


sobre supuesto hechos de corrupción a nivel nacional.

 Actualización de la Bases de Datos del Sistema de Denuncias.

 Asesoramiento a la Máxima Autoridad Ejecutiva de Acuerdo a Requerimiento.

 Auditoria especial de procesos de ejecución de gastos en base a los reportes financieros de los
sistemas de contabilidad integrados y la documentación de sustento de los mismos con
informes de Auditoría Forense.
Resultados alcanzados  Identificación de actos de supuestos hechos de corrupción sustentado con documentación
obtenida en el proceso de investigación.
 Denuncia documentada al Ministerio Público en coordinación con los profesionales abogados
penalistas.
Tiempo de ejecución 39 Desde Oct/2006 Hasta Dic/2009
(total en meses) (mes/año) (mes/año)

Nombre de Cargo
N° Descripción del trabajo desarrollado
la entidad Desempeñado
Se realizó la evaluación del grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de
administración y de los instrumentos de control interno incorporados a ellos;
determinando la confiabilidad de los registros y estados financieros; y analizando los
resultados y la eficiencia de las operaciones, a través de:

 Auditoria Especial Cumplimiento de Contrato por la Administración del Instituto


Normal Superior “Ángel Mendoza Justiniano” por la Universidad Aquino de Bolivia
por el periodo 1999 al 2003.
MINISTERIO DE
6 AUDITOR INTERNO
EDUCACIÓN  Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones aceptadas emergentes del
informe INF. DAI Nro. 22/2004 Auditoria Especial Proceso de Contratación del
personal del Ministerio de Educación.

 Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del Informe de Auditoria Externa


de la Firma Berthin Amengual y Asociados de los Estados Financieros al Programa
de Fortalecimiento de Formación Técnica y Tecnología financiado por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), Contrato de Préstamo Nº 1093/SFD-BO del 31
de Diciembre de 2004
Emitir informes de auditoría en base a las Normas de Auditoria Gubernamental
Resultados alcanzados

Tiempo de ejecución 12 Desde Sep/2005 Hasta Sep/2006


(total en meses) (mes/año) (mes/año

7
Lic. Alex Saúl Facio Flores
Nombre de Cargo
N° Descripción del trabajo desarrollado
la entidad Desempeñado
7 TRANSPORTES JEFE DE LA Se realizó la evaluación del grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de administración y
AEREOS UNIDAD DE de los instrumentos de control interno incorporados a ellos; determinando la confiabilidad de los
BOLIVIANOS AUDITORIA registros y estados financieros; y analizando los resultados y la eficiencia de las operaciones, a
( T.A.B. ) INTERNA través de:

 Asesoramiento permanente a la Máxima Autoridad Ejecutiva.

 De acuerdo al programa de actividades: se evaluó el grado de cumplimiento y eficacia de los


sistemas de administración y de los instrumentos de control incorporados a ellos.

 Se determinó la confiabilidad de los registros y estados financieros al 31 de diciembre 2002,


2003 y 2004; se analizó los resultados y la eficiencia de las operaciones de la empresa.

 Seguimiento a la implantación de recomendaciones aceptadas emergentes de los informes de


Confiabilidad a los registros y estados Financieros al 31 de diciembre 2000, 2001, 2002 y
2003.

 Auditoria Especial a la cuenta Obligación con Cargo de Cuenta Documentada en Moneda


Nacional y Extranjera, periodo 1990 a 2001. En la cual se determinó 15 (Quince) indicios de
Responsabilidad Civil

 Auditoria Especial Sobre el Cumplimiento de Contrato del Consultor Individual gestión 2004.

 Auditoria Especial en a Entidad Transportes Aéreos Bolivianos Sobre el Proceso de


Contratación para la Auditoría Externa 1999-2003

 Elaboración del Programa de Operaciones Anual para las gestiones 2003-2004-2005 de la


Unidad de Auditoría Interna.

 Elaboración de informes semestral y anual del Control de las Actividades desarrolladas por la
Unidad de Auditoría Interna y su posterior remisión a la Contraloría General de la República.

 Participación en cursos y talleres dictados por el CENCAP - CONTRALORÍA GENERAL DE LA


REPÚBLICA

 Se determinó el grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de administración y de los


instrumentos de control interno incorporados a ellos
Resultados alcanzados  Se determinó la confiabilidad de los registros y estados financieros;

 Se estableció indicios de Responsabilidad Civil y el posible daño económico a TRANSPORTES


AEREOS BOLIVIANOS ( T.A.B. )
Tiempo de ejecución 34 Desde Oct/2002 Hasta Jul/2005
(total en meses) (mes/año) (mes/año

VI. DETALLE DE LOS CURSOS REALIZADOS

Fecha Ciudad /
CENTRO EDUCATIVO Materia Área de Formación Fecha fin
inicio País

ESCUELA DE GESTIÒN PÙBLICA LA PAZ


Prevención de la Violencia GESTIÓN PÚBLICA 06/09/2021 19/09/2021
PLURINACIONAL BOLIVIA

Instituto Boliviano de Normalización y SISTEMAS DE GESTION ANTISOBORNO LA PAZ


GESTIÓN PÚBLICA 05/10/2020 18/10/2020
Calidad (IBNORCA) NB/ISO 37001 BOLIVIA
LA PAZ
ESCUELA MARITIMA DE POSGRADO Auditoria Operativa Gubernamental AUDITORIA INTERNA 29/10/2020 31/10/2020
BOLIVIA
LA PAZ
ESCUELA MARITIMA DE POSGRADO Auditoria Especial Gubernamental AUDITORIA INTERNA 15/10/2020 17/10/2020
BOLIVIA

8
Lic. Alex Saúl Facio Flores
Fecha Ciudad /
CENTRO EDUCATIVO Materia Área de Formación Fecha fin
inicio País

Herramientas de Auditoría y Prevención LA


CONTRALORIA GENERAL DE LA AUDITORIA -
en la Lucha Contra la Corrupción 27/09/2010 01/10/2010 HABANA -
REPÚBLICA DE CUBA Y OLACEFS CONTROL INTERNO
Experiencia Cubana CUBA
Ministerio de Transparencia
LEY N° 004 MARCELO QUIROGA SANTA LA PAZ
Institucional y Lucha Contra la PENAL 22/04/2010 22/04/2010
CRUZ BOLIVIA
Corrupción
Dirección General de Recuperación de
Bases fundamentales de lavado de
Bienes del Estado – Ministerio de FISCALIACIÓN LA PAZ
dinero – Legitimización de Ganancias 08/04/2011 08/04/2011
Transparencia Institucional y Lucha BANCARIA BOLIVIA
Ilícitas
Contra la Corrupción
Ministerio de Transparencia
Actualización Fase Preparatoria en el LA PAZ
Institucional y Lucha Contra la Procedimiento Penal 19/11/2009 20/11/2009
Procedimiento Penal BOLIVIA
Corrupción
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN FISCALIACIÓN LA PAZ
14/07/2008 15/07/2008
ENTIDADES FINANCIERAS FINANCIERA BANCARIA BOLIVIA
CENCAP - CONTRALORÍA GENERAL DEL LA PAZ
POLITICAS PÚBLICAS GESTIÓN PÚBLICA 04/09/2018 07/09/2018
ESTADO BOLIVIA
CENCAP - CONTRALORÍA GENERAL DE LA PAZ
Introducción a la Ley 1178 GESTIÓN PÚBLICA 14/04/1997 18/04/1997
LA REPÚBLICA BOLIVIA
CENCAP - CONTRALORÍA GENERAL DE LA PAZ
Responsabilidad por la Función Pública GESTIÓN PÚBLICA 27/01/2003 31/01/2003
LA REPÚBLICA BOLIVIA
CENCAP - CONTRALORÍA GENERAL DE Fundamentos del Sistema de LA PAZ
GESTIÓN PÚBLICA 13/06/2005 17/06/2005
LA REPÚBLICA Presupuesto BOLIVIA
CENCAP - CONTRALORÍA GENERAL DE Disposiciones Técnicos Legales del LA PAZ
GESTIÓN PÚBLICA 18/07/2005 27/07/2005
LA REPÚBLICA Sistema Presupuestos BOLIVIA
CENCAP - CONTRALORÍA GENERAL DE Fundamentos del Sistema de LA PAZ
GESTIÓN PÚBLICA 10/02/2003 14/02/2003
LA REPÚBLICA Organización Administrativa BOLIVIA
CENCAP - CONTRALORÍA GENERAL DE Fundamentos del Sistema de LA PAZ
GESTIÓN PÚBLICA 17/02/2003 21/02/2003
LA REPÚBLICA Contabilidad Gubernamental Integrada BOLIVIA

CENCAP - CONTRALORÍA GENERAL DE Fundamentos del Sistema de Control AUDITORIA - LA PAZ


11/11/2002 15/11/2002
LA REPÚBLICA Gubernamental CONTROL INTERNO BOLIVIA

CENCAP - CONTRALORÍA GENERAL DE LA PAZ


Planificación de Auditoria AUDITORIA 19/05/1997 21/05/1997
LA REPÚBLICA BOLIVIA
CENCAP - CONTRALORÍA GENERAL DE LA PAZ
Normas de Auditoria Gubernamental AUDITORIA 20/03/2006 24/03/2006
LA REPÚBLICA BOLIVIA
CENCAP - CONTRALORÍA GENERAL DE LA PAZ
Papeles de Trabajo AUDITORIA 17/04/2006 21/04/2006
LA REPÚBLICA BOLIVIA
CENCAP - CONTRALORÍA GENERAL DE LA PAZ
Técnicas y Procedimientos de Auditoria AUDITORIA 04/09/2006 08/09/2006
LA REPÚBLICA BOLIVIA
CENCAP - CONTRALORÍA GENERAL DE AUDITORIA - LA PAZ
Control Interno: Ambiente de Control 25/08/2003 29/08/2003
LA REPÚBLICA CONTROL INTERNO BOLIVIA
CENCAP - CONTRALORÍA GENERAL DE AUDITORIA - LA PAZ
Control Interno: Evaluación de Riesgos 29/05/2006 02/06/2006
LA REPÚBLICA CONTROL INTERNO BOLIVIA
CENCAP - CONTRALORÍA GENERAL DE Confiabilidad de Registros y Estados LA PAZ
AUDITORIA 24/02/2003 28/02/2003
LA REPÚBLICA Financieros BOLIVIA
CENCAP - CONTRALORÍA GENERAL DE LA PAZ
POA de la UAIS AUDITORIA 08/09/2003 11/09/2003
LA REPÚBLICA BOLIVIA
CENCAP - CONTRALORÍA GENERAL DE Administración y control del POA de las LA PAZ
AUDITORIA 27/01/2004 30/01/2004
LA REPÚBLICA UAIS BOLIVIA
La Contabilidad Integrada Bajo el
CENCAP - CONTRALORÍA GENERAL DE LA PAZ
Enfoque de un Sistema Integrado de AUDITORIA 21/11/2005 02/12/2005
LA REPÚBLICA Gestión. BOLIVIA

CENCAP - CONTRALORÍA GENERAL DE Fundamentos del Sistema de LA PAZ


AUDITORIA 11/08/2003 15/08/2003
LA REPÚBLICA Administración de Bienes y Servicios BOLIVIA

9
Lic. Alex Saúl Facio Flores
Fecha Ciudad /
CENTRO EDUCATIVO Materia Área de Formación Fecha fin
inicio País

Contrataciones Estatales D.S. 0181


CENCAP - CONTRALORÍA GENERAL DEL CONTRATACIONES LA PAZ
Sistema de Administración de Bienes y 08/11/2010 12/11/2010
ESTADO Servicios ESTATALES BOLIVIA

Diseño Técnico de los DBC y Sistemas


CENCAP - CONTRALORÍA GENERAL DEL CONTRATACIONES LA PAZ
de Evaluación en contrataciones (D.S. 24/08/2013 07/12/2013
ESTADO ESTATALES BOLIVIA
0181)
Administración Financiera y Operativa –
PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE FIINANCEIRA
SIGMA
LA ADMISTRACIÓN FINANCIERA LA PAZ
Administración de Compras y 14/02/2005 01/03/2005
PÚBLICA FIINANCIERA BOLIVIA
Contrataciones –SIGMA
Administración de Personal – SIGMA FIINANCIERA
LA PAZ
CECOMP Operador de Computadoras OFIMATICA 21/11/2007 20/12/2007
BOLIVIA

VII CONOCIMIENTO EN EL MANEJO DE OFIMÁTICA E INTERNET

Nivel
PAQUETE Tipo (s) de paquete (s)
Básico Medio Avanzado
Procesadores de texto √ Word

Hojas electrónicas √ Excel


Power Point; SIGMA; SISTEMA INTEGRADO
Otros √ DE GESTIÓN PÚBLICA - SIGEP
INTERNET √ OUTLOOK; FACEBOCK; GMAIL

BASE DE DATOS √ POWER BI; SAP

10
Lic. Alex Saúl Facio Flores

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