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Caso Practico

El documento presenta información sobre las transacciones financieras y operaciones de la empresa El Poderoso SA durante enero de 2024. Incluye detalles sobre el efectivo, cuentas bancarias, mercaderías, activos fijos, compra de más mercadería, adquisición de un vehículo, contratación de un seguro, venta de productos, pago de honorarios profesionales, adelantos a empleados, y pago de servicios básicos.

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El documento presenta información sobre las transacciones financieras y operaciones de la empresa El Poderoso SA durante enero de 2024. Incluye detalles sobre el efectivo, cuentas bancarias, mercaderías, activos fijos, compra de más mercadería, adquisición de un vehículo, contratación de un seguro, venta de productos, pago de honorarios profesionales, adelantos a empleados, y pago de servicios básicos.

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CASO LA EMPRESA EL PODEROSO

En equipos de 4 integrantes elabora EL LIBRO CAJA y BANCOS de la empresa EL PODEROSO SA con


RUC 20601312094 domiciliado en Av. Salas del Valle 125, Miraflores, Lima,en el mes de Enero 2024
cuenta con el siguiente detalle:

Descripción Fecha adquisición y uso Subtotal Total


Dinero en efectivo 100,000.
Dinero en cuenta corriente, BANCO DE CREDITO S/191-
1,000,00
2565985-0-52
Mercaderías: 500 lavadoras, Marca LG, Modelo WT16BS
600,000.
B, capacidad 16kg, color negro
Dos escritorios, c/u , material madera 01.12.22 S/ 500.00 1,000.00
Dos sillas c/u color azul 01.12.22 S/ 100.00 200.00
Dos Televisores c/u Samsung Smart TV Modelo UN43TU8
01.12.22 S/ 1,500.00 3,000.00
000GXPE, 43 pulgadas
Dos estantes c/u modelo platina, 185*180 cm 01.12.22 S/ 1,800.00 3,600.00
Depreciación (Tasa a considerar según Gerencia y la LIR) ?? % anual ¿?
Capital Social ¿?
Accionista Luis Gonzales Ruiz 70% DNI 07003758
Accionista Carla Torzen Agustin 30% DNI 08217026

2. Día 02, Se compra 250 lavadoras de marca Samsung, modelo WA17T6260BY/PE, capacidad 17 kg,
color blanco, con costo unitario sin igv de S/ 1,349.00 más flete de 20% (flete se aplica al precio total
de compra) del costo de la mercadería. Según factura FA02-284 y FA02-285 respectivamente a
IMPORTACIONES HIRAOKA SAC (Consulta RUC). Se paga el 50% con transferencia BCP 0001 y el saldo
se canjea por una letra N° 0001 a 30 días.

3. Día 06, se compra una camioneta para reparto de mercadería (placa AVW-105) cuyo precio pagado
al contado con transferencia bancaria # 06578440 es de 150,000 soles más IGV a MITSUI
AUTOMOTRIZ S A (RUC 20256211310), según F002-2576.

4. Día 07, se contrata un seguro multirriesgo a SEGUROS RIMAC (consulta Ruc) por una prima anual de
24,000 soles más IGV, pagándose al contado con transferencia bancaria # 06578441 el total del
documento autorizado 084-0000043011 emitido el mismo día. Para la distribución, considerar que el
área administrativa y ventas representan el 40% y 60% del local.

5. Día 09, Venta de 680 lavadoras (480 LG y 200 Samsung) a S/ 1,600.00 más igv y 1,800.00 más igv
respectivamente al cliente TRANSPORTES GIRASOLES S.A.C. (Consulta RUC), mediante nuestra factura
F001-0001. Se obra mediante transferencia bancaria 002187117 el 80% de la factura. El saldo se
canjea por una L/001 a 30 días.

6. Día 18, se paga los honorarios del abogado ALVAREZ AYALA CARLOS ENRIQUE (Consulta RUC), por
S/3,600.00 con transferencia # 062325689, se le retiene el 8% por impuesto a la renta. Se emite el
Recibo por honorarios E001-108 el mismo día por servicios de asesoría legal-administrativa. Gastos:
50% administración y ventas.

7. Dia 21, Se otorga un adelanto de S/ 1,800.00 a la secretaria Emilia Broncano, en efectivo, a


descontarse en 2 partes por el 50% (enero y febrero 2023).

8. Dia 28, Se recepciona el recibo de agua C001-01287481 con fecha de emisión 15.12.23 y
vencimiento 30.12.23 de la empresa SEDAPAL (consulta ruc) por 120 soles más igv; el recibo de luz
D000-2594201901 de ENEL SA (consulta ruc) con fecha de emisión 16.12.23 y vencimiento 31.12.23
por un monto de 160 (inc igv); y el recibo de teléfono T001- 158785612 de TELEFONICA SA (consulta
ruc) con fecha de emisión 24.12.22 y vencimiento 04.01.23 por 600 soles inc igv. Gasto 50%
administración y ventas. Al siguiente día, se procede a pagar los servicios básicos de agua y energía
eléctrica mediante transferencia bancaria nº 01577441.

9. 30 Se recibe Nota de Cargo de Banco por chequera y mantenimiento por S/ 30.00 y S/ 15


respectivamente.

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