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Factura Mensual de Internet

La factura emitida por NUCLEO S.A. a nombre de Antonio Horacio Alves de Azambuja Neto tiene un total a pagar de 181.490 Gs., correspondiente al periodo del 07/01/25 al 06/02/25. El monto incluye un cargo por servicio de internet de 190.000 Gs. y un saldo anterior de -8.510 Gs. La fecha de vencimiento para el pago es el 30/01/2025.

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Factura Mensual de Internet

La factura emitida por NUCLEO S.A. a nombre de Antonio Horacio Alves de Azambuja Neto tiene un total a pagar de 181.490 Gs., correspondiente al periodo del 07/01/25 al 06/02/25. El monto incluye un cargo por servicio de internet de 190.000 Gs. y un saldo anterior de -8.510 Gs. La fecha de vencimiento para el pago es el 30/01/2025.

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NUCLEO S.A.

Máximo Lira 522 c/España - Asunción Tel: 217-7000


RUC: 80017437-2 Timbrado: 14958695 S 51
Inicio de vigencia: 08/07/2021

DATOS DE LA FACTURA: Nombre del titular: ANTONIO HORACIO ALVES DE AZAMBUJA NETO

Número Línea/Contrato: 10337935 Dirección: ARROYO SUIZO ENTRE PABLINO CRISTALDO CASA DE MATERIAL
Cuenta: 17957810 COLOR AZUL A DOS CUADRAS DE COMPLEJO MARIA VICTORIA
Condición de Venta: Contado ( ) / Crédito (X)
Número de Factura: 001-002-1787063
Fecha de Emisión: 08/01/2025 Barrio: MARIA VICTORIA
Periodo: 07/01/25 al 06/02/25 VENCIMIENTO: 30/01/2025
Ciudad: PEDRO JUAN CABALLERO
RUC o CI: 48958198
Factura Legal: 001-002-1787063
DESCRIPCIÓN EXENTAS IVA 5% IVA 10% TOTAL
A TELEFONIA 0 0 0 0
B INTERNET 0 0 190.000 190.000
C TELEVISIÓN 0 0 0 0
D OTROS 0 0 0 0
E DESCUENTOS 0 0 0 0

TOTAL FACTURA GS.: Ciento noventa mil .-


0 0 190.000 190.000

TOTAL CARGO DEL MES 190.000


IVA IVA 5% IVA 10% TOTAL
Liquidación del IVA 0 17.273 17.273
El IVA incluye en el abono total del mes

F EQUIPOS (CUOTAS DEL PERIODO) 0


G OTRAS FINANCIACIONES 0
H SALDO ANTERIOR EN FACTURAS -8.510
I SALDO ANTERIOR EN CUOTAS 0

TOTAL A PAGAR MES GS.: 181.490


Pagá tu factura a través de Personal Pay o ingresando a www.personal.com.py/pago-factura

Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC impreso en:
https://ekuatia.set.gov.py/consultas/
CDC: 01800174372001002178706322025010812488666864
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)

Si su documento electrónico presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes de la emisión de éste comprobante

Historial de pagos de Facturas


* El costo del/de los equipo/s retirado/s se factura en su totalidad en el primer mes en
MONTO EMISIÓN ESTADO cumplimiento a las leyes fiscales vigentes. Si la venta fue financiada el importe de las cuotas
191.180 08/12/2024 Pagado se reflejará mensualmente en el Resumen del periodo. ** Las promociones no son
acumulables. Obs. Estimado Cliente le recordamos que el retraso en el pago de sus facturas
190.000 08/11/2024 Pagado
le generará costos adicionales. *** En caso de necesitar la actualización de sus datos
190.000 08/10/2024 Pagado personales (RUC) con fines fiscales, favor hacer la solicitud hasta 3 días antes de la fecha
200.310 08/09/2024 Pagado de emisión de la misma.
191.290 08/08/2024 Pagado

201.300 08/07/2024 Pagado Próximo vencimiento: 28/02/2025

00598000017957810020250130000018149000
NUCLEO S.A.
Máximo Lira 522 c/España - Asunción Tel: 217-7000
RUC: 80017437-2 Timbrado: 14958695 S 51
Inicio de vigencia: 08/07/2021

DATOS DE LA FACTURA: Nombre del titular: ANTONIO HORACIO ALVES DE AZAMBUJA NETO

Número Línea/Contrato: 10337935 Dirección: ARROYO SUIZO ENTRE PABLINO CRISTALDO CASA DE MATERIAL
Cuenta: 17957810 COLOR AZUL A DOS CUADRAS DE COMPLEJO MARIA VICTORIA
Condición de Venta: Contado ( ) / Crédito (X)
Número de Factura: 001-002-1787063
Fecha de Emisión: 08/01/2025 Barrio: MARIA VICTORIA
Ciudad: PEDRO JUAN CABALLERO VENCIMIENTO: 30/01/2025
Periodo: 07/01/25 al 06/02/25
RUC o CI: 48958198

B INTERNET
Número de Contrato: 10337935
Usuario: ANTONIO HORACIO ALVES DE AZAMBUJA NETO
PLAN INTERNET HOGAR 300MBPS 190.000
Subtotal: 190.000

Subtotal sin descuentos: 190.000


EDESCUENTOS 0
TOTAL 190.000
Saldo Anterior en Facturas -8.510
Saldo Anterior en Cuotas 0

TOTAL A PAGAR GS.: Ciento ochenta y un mil cuatrocientos noventa.- 181.490

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