Se compra 100 Millares de Papel con Orden de Compra Nº 009 por S/.
10,000
Fuente de financiamiento: RO y RDR Proceso de Selección: Adquisición Directa
COMPROMISO
8301.0101 PRESUPUESTO DE GASTOS R.O S/ 10,000.00
8401.0101 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS RO S/ 10,000.00
POR EL REGISTRO DEL DEVENGADO PRESUPUESTARIO
9101.08 ORDENES DE COMPRA APROBADAS S/ 10,000.00
9102.08 ORDENES DE COMPRA POR EJECUTAR S/ 10,000.00
POR EL REGISTRO DE LAS ORDENES DE COMPRA APROBADAS
DEVENGADO
8401.0101 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS RO S/ 10,000.00
8601.0101 EJECUCION DE GASTOS RO S/ 10,000.00
1507.050102 PAPELERIA EN GENERAL S/ 10,000.00
2103.010101 CUENTAS POR PAGAR BIENES S/ 10,000.00
POR EL DEVENGADO DEL MATERIALES
9102.08 ORDENES DE COMPRA POR EJECUTAR S/ 10,000.00
9101.08 ORDENES DE COMPRA POR APROBAR S/ 10,000.00
POR EL REGISTRO DE LAS ORDENES DE COMPRA EJECUTADAS
SIAFF
1206.01 TESORO PUBLICO S/ 10,000.00
4402.01 TRASPASOS DEL TESERO PUBLICO S/ 10,000.00
GIRADO
2103.010101 CUENTAS POR PAGAR BIENES S/ 10,000.00
1206.01 TESORO PUBLICO S/ 10,000.00
9103.08 CHEQUES GIRADOS S/ 10,000.00
9104.08 CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR S/ 10,000.00
POR EL GIRO DEL CHEQUE
CONSUMO
5301.050102 PAPELERIA EN GENERAL S/ 10,000.00
1301.050102 PAPELERIA EN GENERAL S/ 10,000.00
COMPROMISO RDR
8301.0201 PRESUPUESTO DE GASTOS RDR S/ 10,000.00
8401.0201 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS RDR S/ 10,000.00
POR EL REGISTRO DEL DEVENGADO PRESUPUESTARIO
9101.08 ORDENES DE COMPRA APROBADAS S/ 10,000.00
9102.09 ORDENES DE COMPRA POR EJECUTAR S/ 10,000.00
POR EL REGISTRO DE LAS ORDENEDES DE SERVICIO APROBADAS
DEVENGADO
8401.0201 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS RDR S/ 10,000.00
8601.0201 EJECUCION DE GASTOS RDR S/ 10,000.00
1301.050102 PAPELERIA EN GENERAL S/ 10,000.00
2103.010101 CUENTAS POR PAGAR BIENES S/ 10,000.00
POR EL DEVENGADO DEL MATERIALES
9102.08 ORDENES DE COMPRA POR EJECUTAR S/ 10,000.00
9101.08 ORDENES DE COMPRA APROBADAS S/ 10,000.00
POR EL REGISTRO DE LAS ORDENES DE COMPRA EJECUTADAS
GIRADO
2103.010101 CUENTAS POR PAGAR BIENES S/ 10,000.00
1101.1201 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS S/ 10,000.00
9103.08 CHEQUES GIRADOS S/ 10,000.00
9104.08 CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR S/ 10,000.00
POR EL GIRO DEL CHEQUE
INGRESO
1201 CUENTAS POR COBRAR S/ 10,000.00
4301.09 VENTA DE OTROS BIENES S/ 10,000.00
1101.01 CAJA S/ 10,000.00
1201 CUENTAS POR COBRAR S/ 10,000.00
1101.040101 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS S/ 10,000.00
1101.01 CAJA S/ 10,000.00
1101.1201 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS S/ 10,000.00
1101.040101 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS S/ 10,000.00
CONSUMO
5301.050102 PAPELERIA EN GENERAL S/ 10,000.00
1301.050102 PAPELERIA EN GENERAL S/ 10,000.00
Se paga por Suministro de Agua con Orden de Servicio Nº 010 por S/. 500
Fuente de financiamiento: RO y RDR Proceso de
Selección: Adquisición Directa
COMPROMISO
8301.0101 PRESUPUESTO DE GASTOS R.O S/ 1,000.00
8401.0101 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS RO S/ 1,000.00
POR EL REGISTRO DEL DEVENGADO PRESUPUESTARIO
9101.09 ORDENES DE COMPRA APROBADAS S/ 1,000.00
9102.09 ORDENES DE COMPRA POR EJECUTAR S/ 1,000.00
POR EL REGISTRO DE LAS ORDENES DE COMPRA APROBADAS
DEVENGADO
8401.0101 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS RO S/ 1,000.00
8601.0101 EJECUCION DE GASTOS RO S/ 1,000.00
5302.020102 SERVICIO DE AGUA Y DESAGüE S/ 1,000.00
2103.010102 CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS S/ 1,000.00
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO UTILIZADO
9102.08 ORDENES DE COMPRA POR EJECUTAR S/ 1,000.00
9101.08 ORDENES DE COMPRA POR APROBAR S/ 1,000.00
POR EL REGISTRO DE LAS ORDENES DE SERVICIO EJECUTADAS
SIAFF
1206.01 TESORO PUBLICO S/ 1,000.00
4402.01 TRASPASOS DEL TESERO PUBLICO S/ 1,000.00
GIRADO
2103.010102 OBLIGACIONES TESORO PUBLICO S/ 1,000.00
1206.01 TESORO PUBLICO S/ 1,000.00
9103.08 CHEQUES GIRADOS S/ 1,000.00
9104.08 CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR S/ 1,000.00
POR EL GIRO DEL CHEQUE
COMPROMISO RDR
8301.0201 PRESUPUESTO DE GASTOS RDR S/ 1,000.00
8401.0201 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS RDR S/ 1,000.00
POR EL REGISTRO DEL DEVENGADO PRESUPUESTARIO
9101.08 ORDENES DE COMPRA APROBADAS S/ 1,000.00
9102.09 ORDENES DE COMPRA POR EJECUTAR S/ 1,000.00
POR EL REGISTRO DE LAS ORDENEDES DE SERVICIO APROBADAS
DEVENGADO
8401.0201 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS RDR S/ 1,000.00
8601.0201 EJECUCION DE GASTOS RDR S/ 1,000.00
5302.020102 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE S/ 1,000.00
2103.010102 CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS S/ 1,000.00
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO UTILIZADO
9102.09 ORDENES DE COMPRA POR EJECUTAR S/ 1,000.00
9101.09 ORDENES DE COMPRA APROBADAS S/ 1,000.00
POR EL REGISTRO DE LAS ORDENES DE SERVICIO EJECUTADAS
GIRADO
2103.010102 CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS S/ 1,000.00
1101.1201 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS S/ 1,000.00
9103.08 CHEQUES GIRADOS S/ 1,000.00
9104.08 CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR S/ 1,000.00
POR EL GIRO DEL CHEQUE
INGRESO
1201 CUENTAS POR COBRAR S/ 1,000.00
4301.09 VENTA DE OTROS BIENES S/ 1,000.00
1101.01 CAJA S/ 1,000.00
1201 CUENTAS POR COBRAR S/ 1,000.00
1101.040101 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS S/ 1,000.00
1101.01 CAJA S/ 1,000.00
1101.1201 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS S/ 1,000.00
1101.040101 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS S/ 1,000.00
Se compra Gasolina con Orden de Compra Nº 015 por S/. 3,000 Fuente de
financiamiento: RO y RDR
Proceso de Selección: Adquisición Directa
COMPROMISO
8301.0101 PRESUPUESTO DE GASTOS R.O S/ 3,000.00
8401.0101 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS RO S/ 3,000.00
POR EL REGISTRO DEL DEVENGADO PRESUPUESTARIO
9101.08 ORDENES DE COMPRA APROBADAS S/ 3,000.00
9102.08 ORDENES DE COMPRA POR EJECUTAR S/ 3,000.00
POR EL REGISTRO DE LAS ORDENES DE COMPRA APROBADAS
DEVENGADO
8401.0101 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS RO S/ 3,000.00
8601.0101 EJECUCION DE GASTOS RO S/ 3,000.00
1301.0301 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES S/ 3,000.00
2103.010101 CUENTAS POR PAGAR BIENES S/ 3,000.00
POR EL DEVENGADO DE COMBUSTIBLE
9102.08 ORDENES DE COMPRA POR EJECUTAR S/ 3,000.00
9101.08 ORDENES DE COMPRA POR APROBAR S/ 3,000.00
POR EL REGISTRO DE LAS ORDENES DE COMPRA EJECUTADAS
SIAFF
1206.01 TESORO PUBLICO S/ 3,000.00
4402.01 TRASPASOS DEL TESERO PUBLICO S/ 3,000.00
GIRADO
2103.010101 CUENTAS POR PAGAR BIENES S/ 3,000.00
1206.01 TESORO PUBLICO S/ 3,000.00
9103.08 CHEQUES GIRADOS S/ 3,000.00
9104.08 CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR S/ 3,000.00
POR EL GIRO DEL CHEQUE
CONSUMO
5301.0301 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES S/ 3,000.00
1301.0301 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES S/ 3,000.00
COMPROMISO RDR
8301.0201 PRESUPUESTO DE GASTOS RDR S/ 3,000.00
8401.0201 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS RDR S/ 3,000.00
POR EL REGISTRO DEL DEVENGADO PRESUPUESTARIO
9101.08 ORDENES DE COMPRA APROBADAS S/ 3,000.00
9102.09 ORDENES DE COMPRA POR EJECUTAR S/ 3,000.00
POR EL REGISTRO DE LAS ORDENEDES DE SERVICIO APROBADAS
DEVENGADO
8401.0201 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS RDR S/ 3,000.00
8601.0201 EJECUCION DE GASTOS RDR S/ 3,000.00
1301.0301 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES S/ 3,000.00
2103.010101 CUENTAS POR PAGAR BIENES S/ 3,000.00
POR EL DEVENGADO DEL COMBUSTIBLE
9102.08 ORDENES DE COMPRA POR EJECUTAR S/ 3,000.00
9101.08 ORDENES DE COMPRA APROBADAS S/ 3,000.00
POR EL REGISTRO DE LAS ORDENES DE COMPRA EJECUTADAS
GIRADO
2103.010101 CUENTAS POR PAGAR BIENES S/ 3,000.00
1101.1201 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS S/ 3,000.00
9103.08 CHEQUES GIRADOS S/ 3,000.00
9104.08 CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR S/ 3,000.00
POR EL GIRO DEL CHEQUE
INGRESO
1201 CUENTAS POR COBRAR S/ 3,000.00
4301.09 VENTA DE OTROS BIENES S/ 3,000.00
1101.01 CAJA S/ 3,000.00
1201 CUENTAS POR COBRAR S/ 3,000.00
1101.040101 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS S/ 3,000.00
1101.01 CAJA S/ 3,000.00
1101.1201 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS S/ 3,000.00
1101.040101 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS S/ 3,000.00
CONSUMO
5301.0301 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES S/ 3,000.00
1301.0301 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES S/ 3,000.00
Se paga Obreros con Planilla de Salarios Nº 012 por S/. 100,00.00 Fuente de
financiamiento: RO y RDR
Proceso de Selección: Planilla de Remuneraciones y Salarios
COMPROMISO
8301.0101 PRESUPUESTO DE GASTOS R.O S/ 100,000.00
8401.0101 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS RO S/ 100,000.00
POR EL REGISTRO DEL DEVENGADO PRESUPUESTARIO
DEVENGADO
8401.0101 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS RO S/ 100,000.00
8601.0101 EJECUCION DE GASTOS RO S/ 100,000.00
5101.020101 OBREROS PERMANENTES S/ 100,000.00
2102.01 REMUNERACIONES POR PAGAR S/ 100,000.00
POR EL DEVENGADO DE LOS SERVICIOS
SIAFF
1206.01 TESORO PUBLICO S/ 100,000.00
4402.01 TRASPASOS DEL TESERO PUBLICO S/ 100,000.00
GIRADO
2102.01 REMUNERACIONES POR PAGAR S/ 100,000.00
1206.01 TESORO PUBLICO S/ 100,000.00
COMPROMISO RDR
8301.0201 PRESUPUESTO DE GASTOS RDR S/ 100,000.00
8401.0201 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS RDR S/ 100,000.00
POR EL REGISTRO DEL DEVENGADO PRESUPUESTARIO
DEVENGADO
8401.0201 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS RDR S/ 100,000.00
8601.0201 EJECUCION DE GASTOS RDR S/ 100,000.00
5101.080101 OBREROS PERMANENTES S/ 100,000.00
2102.01 REMUNERACIONES POR PAGAR S/ 100,000.00
POR EL DEVENGADO DE LOS SERVICIOS
GIRADO
2102..01 REMUNERACIONES POR PAGAR S/ 100,000.00
1101.1201 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS S/ 100,000.00
INGRESO
1201 CUENTAS POR COBRAR S/ 100,000.00
4301.09 VENTA DE OTROS BIENES S/ 100,000.00
1101.01 CAJA S/ 100,000.00
1201 CUENTAS POR COBRAR S/ 100,000.00
1101.040101 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS S/ 100,000.00
1101.01 CAJA S/ 100,000.00
1101.1201 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS S/ 100,000.00
1101.040101 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS S/ 100,000.00