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Factura Claro 188094353 06 2025

La factura electrónica N° 001-001-1069695 AB, emitida el 01/06/2025, corresponde a un periodo de facturación del 02/05/2025 al 01/06/2025, con un total a pagar de 90.000 Gs. que incluye un IVA de 8.182 Gs. Los cargos incluyen un abono de internet fijo y una bonificación por 12 meses, con un vencimiento actual de pago el 23/06/2025.

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Factura Claro 188094353 06 2025

La factura electrónica N° 001-001-1069695 AB, emitida el 01/06/2025, corresponde a un periodo de facturación del 02/05/2025 al 01/06/2025, con un total a pagar de 90.000 Gs. que incluye un IVA de 8.182 Gs. Los cargos incluyen un abono de internet fijo y una bonificación por 12 meses, con un vencimiento actual de pago el 23/06/2025.

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Factura Electrónica N°: 001-001-1069695 AB

Timbrado N°: 14342472


Fecha de Inicio de Vigencia: 18/09/2020
R.U.C. 80030572-8
1/2 Condición de Venta: Contado Crédito x

DE QUADROS ARRIEL CHRYSTIAN FI VENCIMIENTO ACTUAL: 23/06/2025


CLIENTE: 4334430 CUENTA: 1/0188094353 FECHA DE EMISIÓN: 01/06/2025 23:59:59
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 02/05/2025 al 01/06/2025
R.U.C.:
Documento de Identidad No: 20881223
TIPO DE MONEDA: Guaraníes
ZONA: 0000 GPS: 0000000 0000000
TIPO DE TRANSACCIÓN: Prestación de servicios

Número Claro: 060410845


Límite de crédito: Gs. 171.000

FACTURA ELECTRÓNICA Nro: 001-001-1069695 AB

DESCRIPCIÓN EXENTAS IVA 5% IVA 10% TOTAL


CARGOS DEL PERÍODO 0 0 90.000 90.000
(Ver detalle de cargos del Período)

SUBTOTALES 90.000

TOTAL FACTURA GS.: NOVENTA MIL 90.000

Liquidación del IVA: (5%) 0 (10%) 8.182 Total IVA: 8.182

* En este cuadro mencionamos los cargos generados en su línea(s) durante el período, estos están gravados y es el comprobante
que sirve para rendición fiscal. Luego en el Resumen de Cuenta se deduce el total a pagar.

Resumen de Cuenta al 01/06/2025


Fecha Tipo/Nro. de Comprobante Importe Gs.
01/05/2025 Saldo Anterior 90.000
23/05/2025 Recibo Banco E 66258722 -90.000
01/06/2025 e-Factura 001-001-1069695 AB 90.000
TOTAL A PAGAR Gs. 90.000

Fecha Detalle de imputación de pagos realizados en el período 02/05/2025 al 01/06/2025: Importe Gs.
23/05/2025 Recibo Banco E 66258722 aplicado a los siguientes documentos: -90.000
Documento Nro. Descripción Fecha Aplicado
001-001-0449393 e-Factura 23/05/2025 90.000

Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC en: https://ekuatia.set.gov.py/consultas/

CDC: 0180 0305 7280 0100 1106 9695 2202 5060 1115 2043 7710
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)
Si su documento electrónico presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguiente de
la emisión de este comprobante.

TE INFORMAMOS:
TOTAL A PAGAR Gs.: 90.000
Claro no te contactará vía whatsapp o app bancarias para realizar
verificaciones técnicas que impliquen el envío de códigos o contraseñas. FECHA DE EMISIÓN: 01/06/2025 CUENTA: 1/0188094353
Ingresando a la web de Claro www.claro.com.py, podrás adherite a factura VENCIMIENTO ACTUAL: 23/06/2025 PERÍODO: 02/05/2025 al 01/06/2025
electrónica y/o consultar los medios de pago habilitados. También podés
pagar tu factura en los CAC's. Comunicate por cualquier consulta al *111 o
tel. 0800111200, 4178000 o por SMS al 0994111111.
CONATEL: Dirección Presidente Franco 780 y Ayolas Piso 2 Bloque A.
e-mail: consultas@conatel.gov.py. Tel: 59521 438200 0016501018809435302025062300000900000005
DETALLE DE FACTURACIÓN

2/2

DE QUADROS ARRIEL CHRYSTIAN FI FACTURA ELECTRÓNICA NRO: 001-001-1069695 AB PERÍODO DE FACTURACIÓN: 02/05/2025 al 01/06/2025

CLIENTE: 4334430 CUENTA: 1/0188094353 FECHA DE EMISIÓN: 01/06/2025 TIPO DE MONEDA: Guaraníes

DETALLE DE CARGOS DEL PERÍODO


DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO EXENTAS GRAVADAS 5% GRAVADAS 10%
Cargos Fijos
Abono Internet fija 1,00 95.000,0000 95.000
Bonificación Abono x 12 meses -5.000
Wi Fi mercado residencial 1,00 0,0000 0
TOTAL CARGOS DE LA CUENTA IVA INCLUIDO Gs. 90.000

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