Factura Electrónica de Venta ECD 686
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                                                                                                                     901698536 - 1
                                                                                                    No Somos Grandes Contribuyentes
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                                                            No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
                                                            Autorización Numeración de Facturación: 18764068979153 de 15/04/2024
                                                                     Vigente hasta 15/04/2025 - Prefijo: ECD de la factura 1 a la 1000
                            CUFE e9034ec48a3332fb6a7e6f41092d4699c771faf8bd59d7d020bc11d46c6021f5c1377dd84db3fc1ed322a77d6df28d0f
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Dirección: Cra 80 39-159 oficina 305 centro ejecutivo nutibara                                                              Fecha Expedición: 02/08/2024 06:05:07
Ciudad: Medellín, Antioquia, Colombia                                                                                       Forma de Pago:       Contado
Teléfono: (57604) 4881176 - Correo: globaladmonsas@gmail.com                                                                Fecha Vcto.:         02/08/2024
Vendedor: Dayana Ahumada Delvillar                                                                                          Medio de Pago:       Acuerdo mutuo
Nro. Ítem (Código)                  Descripción Ítem (Código)                   UM             Cant.      Vlr. Unitario IVA % IVA (Unitario)       ICO         Vlr. Total
1      0041                         CARTUCHO DE TONER GENERICO RICOH            UNID             1.00       121,848.00 19.00         23,151.12                121,848.00
                                    M320/3710
2      SERVICIO DOMICILIO           SERVICIO DOMICLIO                           UNID             1.00        10,000.00   0.00             0.00                 10,000.00
 Observaciones:                                                                                                                            Subtotal           131,848.00
                                                                                                                                        Descuentos                  0.00
                                                                                                                                                 IVA           23,151.12
                                                                                                                                                ICO                 0.00
                                                                                                                                             Ajustes               -0.12
                                                                                                                                          Total COP           154,999.00
                                                                                                                                    Saldo Pendiente           154,999.00
Total Nro. Líneas: 2
 Vlr. Total: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE (PESOS COLOMBIANOS)
Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de
incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora
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                                                                                                                                                         Página 1 de 1