Herramientas y Accesorios SAC
FACTURA ELECTRÓNICA
CAR.PANAMERICANA SUR KM. 38 LOTE. 12 INT. E-63 GRU. F
(SECCION 1 ZONA RUSTICA) LIMA - PUNTA HERMOSA
Teléfonos: 511-604 1970 RUC: 20538827224
Página Web: http://facturacion.herracom.pe/ N°. F001 - 01263049
Correo Electrónico: facturacionelectronica@herracom.pe Original Página 1 de 1
CLIENTE 728198 DESTINATARIO
FERREINDUSTRIAS Y PERNOS SAC FERREINDUSTRIAS Y PERNOS SAC
DIRECCIÓN: Carretera Central Km. 16.5 Mz. A Lt. 13 Av. Las Praderas De DIRECCIÓN: Carretera Central Km. 16.5 Mz. A Lt. 13 Av. Las Praderas De
Pariache Pariache
DISTRITO: ATE DISTRITO: ATE
PROVINCIA: LIMA PROVINCIA: LIMA
DEPARTAMENTO: LIMA DEPARTAMENTO: LIMA
TELÉFONO: 991721299 TELÉFONO: 991721299
RUC: 20605925171
E-MAIL REGISTRADO: riveraporras2016@gmail.com
ORDEN DE COMPRA PEDIDO ZONA RUTA GUÍA FECHA Y HORA DE EMISIÓN CONDICIÓN DE PAGO VENCIMIENTO MONEDA
3146466 3146466 4112 026 T001-01326556 20/04/2024 12:18 Z003 Crédito 30 días 20/05/2024 SOL
PAR- CÓDIGO CAN- VALOR DESCUENTOS V.UNIT. TASA IMPORTE
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO UM
TIDA PRODUCTO TIDAD UNITARIO 1 2 3 4 POR ITEM I.G.V. TOTAL
1 Disco de lija 4-1/2" con respaldo de fibra, grano 80, Truper 100127 30 PZA S/1.95 1.6% 3.0% S/1.33 18% S/40.04
2 Martillo cabeza cónica 25 mm uña curva, mango madera, Truper 10558 3 PZA S/15.25 1.6% 3.0% S/10.52 18% S/31.55
3 Estuche con 5 extensiones de 60 mm magnéticas, Expert 11867 5 SET S/13.39 1.6% 3.0% S/9.10 18% S/45.50
4 Pistola p/pintar baja presión, pulida, entrada inferior 14037 3 PZA S/56.78 1.6% 3.0% S/38.42 18% S/115.27
5 Tenaza porta electrodo de 300 A, Truper 14232 2 PZA S/44.07 1.6% 3.0% S/29.73 18% S/59.45
6 Prensa 4" de hierro nodular para carpintería, Truper 17661 8 PZA S/24.15 1.6% 3.0% S/16.46 18% S/131.69
DETALLE DEL PEDIDO CON I.G.V.
VALOR DEL PEDIDO VALOR NO FACTURADO VALOR DE LA FACTURA NIVEL DE SERVICIO
S/499.73 S/0.00 S/499.73 100%
Referencia Descuentos
1) COMERCIAL 2) PROMOCIONES 3) VOLUMEN 4) FRECUENCIA
SUBTOTAL S/423.50
Para transacciones
TOTAL OP. GRAVADA S/423.50
ENTIDAD TIPO DE CUENTA NÚMERO CCI AGENTE
TOTAL OP. INAFECTA S/0.00
BCP CORRIENTE 194-1894671-0-89 002-194-001894671089-96 6971
TOTAL OP. EXONERADA S/0.00
Interbank CORRIENTE 045-3000999363 003-045-003000 999363-22 2747401
TOTAL OP. GRATUITA S/0.00
BBVA Continental CORRIENTE 0011-0349-0100032854-80 011-349-000100032854-80
I.G.V. 18% S/76.23
SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 73/100 SOLES IMPORTE TOTAL S/499.73
SALDO BONO POP
IMPORTE DISPONIBLE: S/242.00
Por cada pago completo o parcial que realice el cliente, el asesor de ventas que lo atiende deberá entregar el correspondiente recibo de cobro.
Una vez pagado el pedido o al firmar el formato para recepción de pedido, Herramientas y Accesorios S.A.C. no acepta reclamaciones por faltantes, productos cambiados, productos deteriorados, o cualquier otra reclamación,
por favor verifique de forma detallada su pedido al recibir. Al firmar su formato o hacer el pago, usted acepta haber recibido el pedido de forma detallada y completo.
El asesor de ventas de ventas que lo atiende está autorizado a recibir mercancía de sus clientes por los siguientes conceptos:
a) Devolución de producto defectuoso.
b) Máquinas para reparación en Centros de Servicios.
c) Devolución de mercancía en buen estado, pero éstas sólo con autorización escrita de su supervisor.
En todos estos casos el cliente deberá contar con un acuse de recibo a detalle de la mercancía que está recibiendo el asesor de ventas.
El asesor de ventas no está autorizado a recibir mercancía para comercializar o ser colocada con otros de sus clientes o con un tercero. Cualquier mercancía entregada al asesor de ventas fuera de éstos 3 conceptos será bajo
responsabilidad del cliente y no de Herramientas y Accesorios S.A.C.
Agradecemos la máxima seriedad en el cumplimiento de estas restricciones para evitar inconvenientes en nuestra relación.
En caso de que el asesor de ventas le solicite el incumplimiento de esta importante restricción, le agradecemos lo comunique de manera inmediata al supervisor de ventas que lo atiende o enviando correo a:
Somos designados como Agente de Retención según R.S. 180-2016/SUNAT a partir 01/09/2016. Representación Impresa de la Factura Electrónica, consulte en la página: http://facturacion.herracom.pe/
Autorizado mediante la Resolución de Intendencia N° 018-005-003498/SUNAT
Importe bonificado por concepto de flete S/0.00
OTRAS LEYENDAS: