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Laboratorio Conta General No. 1

El documento proporciona información sobre las transacciones realizadas por la ferretería La Piocha durante enero de 2017, incluyendo compras de mercadería y equipo, ventas al contado y crédito, pagos a proveedores y empleados, así como préstamos y aportes iniciales de capital y activos. Se pide elaborar las partidas correspondientes en el libro diario, mayor y balance de comprobación de la ferretería para contabilizar todas las transacciones del mes.
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Laboratorio Conta General No. 1

El documento proporciona información sobre las transacciones realizadas por la ferretería La Piocha durante enero de 2017, incluyendo compras de mercadería y equipo, ventas al contado y crédito, pagos a proveedores y empleados, así como préstamos y aportes iniciales de capital y activos. Se pide elaborar las partidas correspondientes en el libro diario, mayor y balance de comprobación de la ferretería para contabilizar todas las transacciones del mes.
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UNIVERSIAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE


CURSO: CONTABILIDAD I
DOCENTE: LIC. JOSÉ ABELARDO RUANO CASASOLA
LABORATORIO No. 1

El señor Crispín Aguilar propietario de la ferretería la Piocha le proporciona la siguiente


información para que realice el libro de diario, mayor y balance de saldos, iniciando operaciones
con fecha 1 de enero de 2017.

1 de enero aporto lo siguiente.


Caja o bancos 56,800.00
Clientes 10,000.00
Mercaderías 20,000.00
Mobiliario y Equipo 15,000.00
Vehículos de reparto 45,000.00
Papelería y Útiles 2,500.00
Proveedores 12,000.00
Documentos por Pagar 10,000.00
Hipotecas 20,000.00
Préstamo Bancario 40,000.00
Capital 67,300.00

1 de enero
Se compró mercadería al crédito a distribuidora oriental por Q. 3,595.20 con el IVA incluido, el IVA
se pagó con cheque No. 1

2 de enero con el cheque No. 2 se pagó al licenciado Renato Galán por la elaboración de la
escritura del negocio por la cantidad de Q. 6,600.00 con el IVA incluido factura No. 567.

3 de enero
Se vendieron mercaderías al contado por valor 9,318.40 con el IVA incluido facturas de la 001 a la
015.

4 de enero
De la compra de ferretería oriental se devolvieron mercaderías por estar en mal estado por la
cantidad de Q. 350.00 con el IVA incluido, el IVA se abonó a la deuda que tenemos.

7 de enero
Nos abonó el cliente Roberto Canahuí la cantidad de Q. 3,000.00

9 de enero
Se compró en efectivo a industrias plásticas 5,000 bolsas plásticas a Q. 16.80 el ciento con el IVA
incluido según factura No. 156

10 de enero
Se compraron a llantas Ginsa 2 llantas para el pick up a Q. 940.80 cada una con el IVA incluido el
pago se hizo con cheque No. 004 y factura No. 25

12 de enero
Se vendieron mercaderías al crédito al señor Tiburcio García por valor de Q. 3,136 con el IVA
incluido factura No 35

15 de enero se abonó al préstamo bancario la cantidad de Q. 10,000.00 más los intereses del
presente mes del 0.08 el pago se hizo con cheque No. 20

16 de enero Se pagaron los sueldos de administración por valor de Q. 9,850.00 y de la sala de


ventas por valor de Q. 6,750.00 el pago se hizo con cheques número del 27 al 32 del banco
internacional.

17 de enero se vendió mercadería al contado por valor de Q. 12,500 con el IVA incluido según
factura No. 40

19 de enero Se pagaron los gastos de organización al contado Juan Curruchiche por valor de Q.
1.350.00 con el IVA incluido según factura No. 1235

20 de enero Se compró un vehículo panel marca Toyota por valor de Q. 75,000.00 el 30% se pagó
en efectivo más el IVA y por el resto se firmaron 10 letras de cambio por valor de Q. 5,250.00 cada
una.

20. de enero se pagó el flete de la mercadería compra el día primero del mes por valor de
Q. 1,550.00 con el IVA incluido.
21.- de enero se compraron dos ventiladores de pared por valor de Q. 850.00 cada uno con el IVA
incluido según factura no. 2122 del almacén santa marta.

22 de enero. Se abonó a los proveedores la cantidad de Q. 5,550.00 el pago se hizo con cheque
No. 45 recibo No. 233.

24 se vendieron mercaderías al contado por valor de Q. 12,750.00 con el IVA incluido y al crédito
por valor de Q. 9,750.00 con el IVA incluido según facturas Nos. 2233 y 2234 a distribuidora el
punto.

25 de enero se devolvió a distribuidora el punto mercadería que venía en mal estado por valor de
Q. 950.00 el IVA se abonó a la deuda que teníamos con distribuidora el punto.

26 de enero nos abonó el cliente Tiburcio García la cantidad de Q. 2,500.00 según factura No. 56 y
recibo 2356

27 de enero Se pagó a siglo 21 la publicidad del presente mes por la cantidad de Q. 2,300.00 con
el IVA incluido según factura No. 1266 y cheque No. 67

28 de enero Se pagó a talleres Arriaza la reparación del Pick Up por valor de Q. 2,300.00 con el
IVA incluido según factura No. 0012 y cheque No. 69.

28 de enero Se vendió mercadería al contado por valor de Q. 22,500.00 más el IVA y al crédito por
valor de Q. 18,500.00 más el IVA.

28 de enero se compró un vehículo marca Toyota por valor 27,800.00 más el IVA EL 30% se pagó
en efectivo y por el resto se firmaron letras de cambio.

29 de enero se vendió mercadería al contado por valor de Q. 30,000.00 con el IVA incluido

29 de enero se compró papelería y útiles al contado por valor de Q. 3,500.00 con el IVA incluido

29 de enero se compró 2 sillas secretariales y un escritorio al crédito por valor de Q. 9,800.00 con
el IVA incluido

30 de enero nos abonan los clientes la cantidad de Q. 9,000.00

31 se vendió mercadería al crédito por valor de Q. 12,800.00 más el IVA

31 se pagaron los sueldos de administración la misma cantidad que los del día 16 de enero y
3,500.00 de horas extras los de administración.

SE LE PIDE
1.- ELABORE LAS PARTIDAS DE DIARIO, MAYOR Y BALANCE DE COMPROBACIÓN

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