CONFIABLES AUDITORES
SOCIEDAD CIVIL
C &A                                                         AVENIDA EL SOL N 562
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 DICTAMEN CON SALVEDADES COMPARATIVO  DESACUERDO NO
    DETERMINANTE EN APLICACIN DE PRACTICAS CONTABLES
 DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
 A Seores Accionistas de.
 INVERSIONES PARIGUANA SAC
 Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Inversiones Pariguana SAC,
 que comprenden los estados de situacin financiera al 31 de diciembre del 2015 y
 2014, los estados de resultados, de cambios en el patrimonio neto y de los flujos
 de efectivo correspondientes a los ejercicios terminados en dichas fechas as
 como el resumen de polticas contables significativas y otras notas explicativas.
 Opinin
 En nuestra opinin, excepto por los asuntos descrito en el prrafo de base para
 opinin   con    salvedades,    los   estados   financieros   adjuntos    presentan
 razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situacin financiera de
 Inversiones Saldivar SAC al de diciembre del y as como los resultados de sus
 operaciones y sus flujos de efectivo por los aos terminados en esas fechas, de
 acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Per.
 Base para la opinin con salvedades
 Mediante la confirmacin de los Clientes potenciales de la empresa mediante
 correspondencia directa, obtuvimos evidencia suficiente y competente de la
 existencia de una subvaluacin en el precio unitario de un fierro por operaciones
 comerciales realizadas con la inmobiliaria La Casita SA ocasionndose un retiro
 de bienes con una diferencia de S/. 6 250 000.00 el mismo que de haberse
 corregido arrojara una utilidad mayor, esta situacin supone un alejamiento a los
 principios de contabilidad generalmente aceptados en el Per (Normas
 Internacionales de Informacin Financiera  NIIF). De conformidad a los
 registros contables.
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 Negocio en marcha
 Los estados financieros han sido preparados utilizando la base contable negocio
 en marcha. El uso de esta base contable es apropiado a menos que la
 administracin tenga la intencin de liquidar la empresa o detener las operaciones,
 o no tiene otra alternativa realista ms que hacerlo. Como parte de nuestra
 auditoria de los estados financieros, hemos concluido que el uso de la base
 contable de negocio en marcha por parte de la administracin, en la preparacin
 de los estados financieros es apropiado.
 La administracin no ha identificado una incertidumbre material que puede dar
 lugar a una duda significativa sobre la capacidad de la empresa de continuaron un
 negocio en marcha, y por consiguiente no se revela en los estados financieros,
 tampoco hemos identificado una incertidumbre material. Sin embargo ni la
 administracin ni el auditor pueden garantizar la capacidad de la empresa de
 seguir como negocio en marcha.
 Asuntos importantes de la auditoria.
 Los asuntos importantes dela auditoria son aquellos asuntos que, a nuestro juicio
 profesional, fueron de mayor importancia en nuestros estados financieros. Los
 asuntos importantes deauditoria fueron seleccionadosde aquellos enviados a
 Inversiones Saldivar SAC, pero que pretenden representar todos los asuntos
 discutidos con ellos. Nuestros procedimientos relativosa estos asuntos fueron
 diseados en el contexto de nuestra auditoria de estados financieros en su
 conjunto.
 Otra informacin
 Responsabilidad de la gerencia sobre los Estados Financieros.
 La gerencia es responsable de la preparacin y presentacin razonable de estos
 estados financieros   de acuerdo con principios de contabilidad generalmente
 aceptados en el Per (Normas Internacionales de Informacin Financiera  NIIF).
 Esta responsabilidad incluye: disear, implantar y mantener el control interno que
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 la gerencia considere pertinente para permitir la preparacin y presentacin
 razonable de estados financieros libres de presentaciones errneas, de importancia
 relativa, ya sea como resultado de fraude o error; seleccionar las polticas
 contables y apropiadas; y realizar las estimaciones contables razonables de
 acuerdo con las circunstancias.
 Responsabilidad de los Auditores
 Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinin sobre estos estados
 financieros basadas en nuestras auditorias. Nuestras auditorias fueron realizadas
 de acuerdo con normas de auditoria generalmente aceptadas en el Per.
 Constituidas fundamentalmente por las Normas Internacionales de Auditoria 
 NIA  publicadas por la International Auditing and Assurance Estndar Board 
 IAASB. Tales normas requieren que cumplamos con requerimientos ticos, que
 planifiquemos y realicemos las auditorias; para obtener seguridad razonable de
 que los estados financieros no contengan representaciones errneas de
 importancia relativa.
 Una auditoria comprende la ejecucin de procedimientos para obtener evidencia
 de auditoria sobre los saldos y las divulgaciones en los estados financieros. Los
 procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, que incluye la
 revelacin de que los estados financieros contengan representaciones errneas de
 importancia relativa ya sea como resultado de fraude o error. Al efectuar esta
 evaluacin de riesgo, el auditor toma en consideracin el control interno relevante
 de la compaa     en la preparacin y presentacin razonable de los estados
 financieros a fin de disear procedimientos de auditoria de acurdo con las
 circunstancias pero no con el propsito de expresar una opinin sobre la
 efectividad de control interno de la compaa. Una auditoria tambin comprende
 la evaluacin de si los principios de contabilidad aplicados son apropiados y que
 si las estimaciones contables realizados por la gerencia son razonables, as como
 una evaluacin de la presentacin general de los estados financieros.
 Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido es suficiente y
 apropiada para proporcionarnos una base para nuestra opinin de auditoria.
                                                                      CONFIABLES AUDITORES
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 Cusco, 14 de julio del 2016.
 Refrendado por:
                   ------------------------------------------------------------
                        Rubary Elssie Huaman Pariguana (Socio)
                                ContadorPblico Colegiado
                                     Matricula N 1866
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